為增創(chuàng)審計管理優(yōu)勢,優(yōu)化審計資源配置,提高審計工作成效,山東公用控股有限公司創(chuàng)新設(shè)立了內(nèi)部審計中心。根據(jù)公司工作安排,近日,內(nèi)部審計中心對部分權(quán)屬公司開展資金使用專項審計,旨在強(qiáng)化資金使用管理,提高資金使用效益,有力保障公司穩(wěn)健運營。
公司內(nèi)部審計中心組建了專業(yè)團(tuán)隊,建立了由內(nèi)部審計人員進(jìn)行實操、外部審計專家業(yè)務(wù)指導(dǎo)、審計信息化專家科技賦能的工作機(jī)制,通過運用大數(shù)據(jù)分析、實地查閱資料、現(xiàn)場訪談交流等方式,重點關(guān)注了“兩金”占用、成本費用和營業(yè)收現(xiàn)率以及業(yè)務(wù)流程的合規(guī)性等情況。在審計過程中,團(tuán)隊秉持客觀、公正、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,嚴(yán)格遵循審計準(zhǔn)則和公司相關(guān)制度規(guī)定,對發(fā)現(xiàn)的問題及時與被審計單位溝通,有針對性地提出審計建議,更好地發(fā)揮了“審、幫、促”作用。今后,公司內(nèi)部審計中心將以全力保障公司黨委決策部署落實見效為審計主線,立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位,聚焦主責(zé)主業(yè),提出可操作能落實的審計建議,在保障公司健康發(fā)展、維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)安全、揭示公司風(fēng)險隱患、促進(jìn)公司規(guī)范治理等方面發(fā)揮積極作用。